Mostrando 5 resultados de: 5
Filtros aplicados
Subtipo de publicación
Bachelor Thesis(5)
Área temáticas
Contabilidad(4)
Dirección general(2)
Comercio, comunicaciones, transporte(1)
Consideraciones generales de la administración pública(1)
Origen
rraae(5)
Auditoría de gestión aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Baños" Cía. Ltda. del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009
Bachelor ThesisAbstract: La Cooperativa de Ahorro y Crédito BAÑOS Cía. Ltda. como entidad popular sin fines de lucro, iniciPalabras claves:AUDITORÍA DE GESTION, CONTABILIDAD, Control interno, Cooperativa De Ahorro Y Cbkp_redito, PlanificaciónAutores:Diana Elizabeth Flores Valladares, Juana Beatriz Guerrero Balarezo, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría operativa al Centro Comercial Burbano del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008
Bachelor ThesisAbstract: La auditoría Operativa al Centro Comercial Burbano está fundamentada en las normas de auditoría gePalabras claves:AUDITORIA OPERATIVA, Centro Comercial, CONTABILIDAD, Control interno, PlanificaciónAutores:Ana Lucía Durán Ríos, Nancy Janeth Criollo Collaguazo, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeDiagnóstico y propuesta de mejoramiento del control interno en la Empresa Reactlab Import Cía. Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar los componentes del control interno aplicaPalabras claves:CONTABILIDAD, Control interno, Empresa, Metodo De EvaluacionAutores:Lucy Marlene Arévalo Plasencia, Ximena Katherine Peralta-Vallejo, Zoila Patricia Loja CaivinaguaFuentes:rraaeEvaluación del riesgo y control interno (NIA 6) al sistema recaudación de Agrocalidad Azuay, período 01 de enero al 31 de diciembre 2009
Bachelor ThesisAbstract: Evaluación del riesgo y control interno (NIA 6) al sistema Recaudación de AGROCALIDAD Azuay; periodoPalabras claves:Auditoria, CONTABILIDAD, Control interno, RIESGOAutores:Martha Alexandra Villa Alvarado, Silvia Janneth Aucapiña Bautista, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeEvaluación al control interno al área de clientes en las Heladerías Tutto Fredo S. A., período: 1 de enero al 30 de noviembre del 2011
Bachelor ThesisAbstract: Esta tesis fue realizada con el fin evaluar el control interno en el área de cartera de las HeladeríPalabras claves:Analisis De Cartera, CLIENTES, CONTABILIDAD, Control interno, EVALUACION, HeladeriaAutores:Daysi Ximena Cabrera Campoverde, María Augusta Avila Méndez, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraae