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Master Thesis(3)
Publisher
Universidad del Azuay(3)
Área temáticas
Contabilidad(2)
Consideraciones generales de la administración pública(1)
Dirección general(1)
Economía financiera(1)
Origen
rraae(3)
Evaluaci?n de los procedimientos internos aplicados por una firma auditora en el periodo 2017, utilizando una metodolog?a que mitigue el riesgo operativo
Master ThesisAbstract: Debido a que la auditor?a tiene como finalidad expresar un dictamen de la razonabilidad de los estadPalabras claves:AUDITOR?A DE GESTI?N, Control interno, FIRMA DE AUDITOR?A, PROCEDIMIENTOS, riesgosAutores:Natalia Karina Dom?nguez G?mez, Ximena Catalina Abril FajardoFuentes:rraaeEvaluaci?n del Riesgo Operativo derivado de las falencias en la aplicaci?n del control interno dentro del ?rea administrativa financiera de las Entidades analizadas en el periodo 2014-2017
Master ThesisAbstract: El presente trabajo de investigaci?n se enfoca en la evaluaci?n del control interno que se realiza dPalabras claves:Control interno, GESTI?N DE RIESGOS, PROCESOSAutores:Mar?a Augusta Zeas Villalba, Ximena Catalina Abril FajardoFuentes:rraaeImplementaci?n de sistemas de control interno para prevenci?n de fraudes mediante una herramienta metodolog?a para mitigaci?n del riesgo operativo, en los Gobiernos Aut?nomos Descentralizados de la Provincia del Azuay
Master ThesisAbstract: A continuaci?n, en el presente documento investigativo se presentar? la implementaci?n de sistemas dPalabras claves:Auditoria, Fraude, SEGURIDAD INTERNAAutores:Sandra Yessenia Casa Rosero, Ximena Catalina Abril FajardoFuentes:rraae