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Auditoría interna de procesos de producción aplicado a la industria florícola en cultivos de crecimiento hidropónico
Bachelor ThesisAbstract: CAPITULO I: INTRODUCCION. CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL. CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIPalabras claves:Auditoría interna, FINANZAS, INDUSTRIA FLORICOLAAutores:Andrea Pilar Padilla Moreta, Harold MuñozFuentes:rraaeCreación de un departamento de auditoría interna para mejorar los procedimientos administrativos, financieros y de control de la empresa DHL Express matriz de la ciudad de Quito
Bachelor ThesisAbstract: Introducción. Planteamiento del problema. Marco teórico. Estudio situacional. Creación de un depaPalabras claves:Auditoria, EMPRESA DHL EXPRESS, FINANZASAutores:Diana Margarita Velepucha Morales, Harold MuñozFuentes:rraaeEstructuración de un sistema de control interno para minimizar las pérdidas existentes en la bodega de la empresa CODEU
Bachelor ThesisAbstract: Generalidades. Antecedentes. Marco de referencia. La empresa Codeu. Estructuración de un sistemaPalabras claves:EMPRESA CODEU, FINANZAS, INGENIERIA EN FINANZAS Y AUDITORIAAutores:Carla Elizabeth Robles Romero, Harold MuñozFuentes:rraaeDiseño de un proceso de auditoría administrativa en el área de administración empresa Cymelectro
Bachelor ThesisAbstract: Introducción. Planteamiento del problema. Marco teórico. Métodos de la investigación. MetodologíPalabras claves:Auditoria administrativa, EMPRESA CYMELECTRO, FINANZASAutores:Evelin Carolina Baez Villagomez, Harold MuñozFuentes:rraaeImplementación de la unidad de auditoría tributaria en la Consultora de Servicios Contables y Afines "Grupo Esfera"
Bachelor ThesisAbstract: Generalidades. Situación actual de la empresa. Estudio de mercado. Propuesta del estudio. AplicaPalabras claves:Auditoría tributaria, EMPRESA GRUPO ESFERA, FINANZASAutores:Harold Muñoz, Susana Vanesa Ruiz MinoFuentes:rraaeManual de procedimientos de control interno operativo de la cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Llano Grande Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: Antecedentes. Sustento teórico. Metodología. Manual de control interno operativo.Palabras claves:Auditoria, CONTABILIDAD, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL LLANO GRANDE CIA. LTDA.Autores:Harold Muñoz, Jenny Cristina Simbaña Muzo, Jenny Del Rocio Cuichan PachacamaFuentes:rraaeMejoramiento del sistema de control interno en la comercialización de medicamentos controlados de la Empresa Ecuaquímica
Bachelor ThesisAbstract: Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología.Palabras claves:Auditoria, Control interno, INGENIERO EN FINANZAS Y AUDITORIA CPAAutores:Harold Muñoz, Yahaira Tatiana Atapuma LlerenaFuentes:rraaePropuesta de una auditoría administrativa al departamento de garantía de la empresa privada MEGATEC
Bachelor ThesisAbstract: Introducción. La investigación. Conceptualizaciones. Metodología de la investigación. AplicaciónPalabras claves:Auditoria administrativa, Contabilidad y Auditoria, Educación a distanciaAutores:Harold Muñoz, Miryam Isabel Gavidia VillacresFuentes:rraaePropuesta de una auditoría operativa a la Cruz Roja de Portoviejo período 2008 - 2009
Bachelor ThesisAbstract: Introducción. El problema. Marco referencial, teórico y conceptual. Diseño metodológico. DiseñoPalabras claves:Contabilidad y Auditoria, CRUZ ROJA ECUATORIANA, Licenciado en contabilidad y auditoríaAutores:Eliana Gaudelia Izurieta Campozano, Harold MuñozFuentes:rraae