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Subtipo de publicación
Master Thesis(2)
Área temáticas
Contabilidad(2)
Administración pública(1)
Consideraciones generales de la administración pública(1)
Economía financiera(1)
Origen
rraae(2)
Matriz de riesgo operativo, una herramienta efectiva en la planificación de actividades de auditoría interna para entidades del sistema financiero
Master ThesisAbstract: La Auditoría Interna surge de la necesidad de mantener un control permanente y eficaz dentro de unaPalabras claves:: Administración de empresas, Auditoría interna, Control Financiero, Maestría en Auditoria Integral - Tesis, sistema financieroAutores:José Luis García Lastra, María Eugenia Idrobo LuzuriagaFuentes:rraaeModelo de Evaluación del Sistema de Control Interno para Juntas Parroquiales Rurales del cantón Cuenca para uso de los organismos de control, aplicado en Nulti para el año 2010
Master ThesisAbstract: El motivo de esta tesis se enfoca en realizar un Modelo de Evaluación del Sistema de Control InternoPalabras claves:Administracion pública, Cuenca - Azuay - Ecuador, Juntas Parroquiales, Maestría en Auditoria Integral - TesisAutores:Daniela Amoroso Espinoza, José Luis García LastraFuentes:rraae