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rraae(7)
Evaluación del control interno al Departamento de Riesgos de la Empresa Novacredit S. A., basado en el COSO II
Bachelor ThesisAbstract: Hoy en día las empresas que solicitan los servicios de auditoría, saben que es primordial una evaluaPalabras claves:Cartera, CONTABILIDAD, Control interno, COSO, RIESGOAutores:John Pablo Ochoa Herrera, Orlando Fabián Ayabaca MogrovejoFuentes:rraaeEvaluación y mejoramiento del sistema de control interno en la caja de Ahorro y Crédito Ecos de Huallil
Bachelor ThesisAbstract: La presente tesis denominada “Evaluación y mejoramiento del sistema de control interno en la Caja dePalabras claves:Caja De Ahorro Y Cbkp_redito, Cantón Sigsig, CONTABILIDAD, Control interno, ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, Manejo contableAutores:Diana Elizabeth Sánchez Llanos, Orlando Fabián Ayabaca MogrovejoFuentes:rraaeEvaluación al sistema de control interno del Departamento de Producción del Centro Gráfico Salesiano de la Editorial Don Bosco
Bachelor ThesisAbstract: El trabajo que hemos desarrollado es una Evaluación al Sistema de Control Interno del Centro GraficoPalabras claves:Control interno, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, EFICACIA, eficiencia, EVALUACION, Sistema De ControlAutores:Jessica Geovanna Alvarez Calderón, María Elizabeth Mayancela Arevalo, Orlando Fabián Ayabaca MogrovejoFuentes:rraaeAuditoría de gestión al sistema de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda. periodo 2014
Bachelor ThesisAbstract: La presente tesis titulada “Auditoria de Gestión al Sistema de Créditos de la Cooperativa de AhorroPalabras claves:AUDITORÍA DE GESTION, CONTABILIDAD, Control interno, Cooperativa De Ahorro Y Cbkp_redito, Planificación, Sistema De Cbkp_reditosAutores:Jéssica Marcela Calle Abril, Miriam Elizabeth Guamantario Buele, Orlando Fabián Ayabaca MogrovejoFuentes:rraaeAnálisis de los efectos contables, financieros y tributarios derivados de la escisión de la compañía corporación Sietealnueve S.A., y constitución de las compañías inmobiliaria Logide S.A., e Inversiones Zulu S.A., periodo 2018
Bachelor ThesisAbstract: El presente proyecto integrador tiene por objeto identificar los efectos contables, financieros y trPalabras claves:Auditoria, CONTABILIDAD, Control interno, COSTES, ESTADO FINANCIERO, TRIBUTACIÒNAutores:Marcia Ximena Patiño Avila, Orlando Fabián Ayabaca Mogrovejo, Silvia Ximena Mejía ChuisacaFuentes:rraaeAnálisis de los métodos de valoración, registro y políticas de control interno con respecto a ingresos de actividades ordinarias e instrumentos financieros básicos, según NIIF PYMES caso de estudio Termovent Cía. Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: This academic research analyzes the valuation methods and the registration and internal control poliPalabras claves:CONTABILIDAD, Control interno, Ingresos, INSTRUMENTOS FINANCIEROSAutores:Ana Victoria Marchán Pilco, Orlando Fabián Ayabaca Mogrovejo, Xavier Eduardo Carrión MontesdeocaFuentes:rraaePropuesta de un manual de procedimientos para mejorar el control interno en el área operativa financiera de la Cooperativa Alfonso Jaramillo León "Caja"
Bachelor ThesisAbstract: Nuestro tema “PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA OPPalabras claves:Area Operativa Financiera, CONTABILIDAD, Control interno, Cooperativa De Ahorro Y Cbkp_redito, Manual de Procedimientos, PROCEDIMIENTOS CONTABLESAutores:Erika del Carmen Cordero Aguilar, Jorge Fernando Sánchez Banegas, Orlando Fabián Ayabaca MogrovejoFuentes:rraae