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Examen de Auditoría Integral al Proceso de Determinación y Recaudación de las Contribuciones Especiales de Mejoras del GAD Municipal de Azogues, año 2013
Master ThesisAbstract: La investigación efectuada, describe el desarrollo de un Examen de Auditoría Integral al Proceso dePalabras claves:Administracion pública, AUDITORÌA INTEGRAL, INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL, Magister en Auditoría integral- Tesis y Disertaciones académicasAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, Telmo Vicente Ortega TapiaFuentes:rraaeExamen de Auditoría Integral en el departamento de crédito y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, provincia del Azuay, cantón Girón, año 2013.
Master ThesisAbstract: El desarrollo del examen de auditoría integral al departamento de crédito y cobranzas de la CooperaPalabras claves:Auditoria administrativa, AUDITORÌA INTEGRAL, INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL, Magister en Auditoría integral- Tesis y Disertaciones académicasAutores:Juan Carlos Piedra Durán, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeEl control interno en la gestión de cobranzas y su impacto en la rentabilidad de distribuidora DISMAC en la ciudad de Latacunga en el período 2012.
Bachelor ThesisAbstract: El fin principal de DISTRIBUIDORA DISMAC es alcanzar el éxito financiero a corto y largo plazo, asíPalabras claves:ANALISIS FINANCIERO, CONTROL CONTABLE, CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS, DISTRIBUIDORA DISMAC, Gestión Empresarial, ÍNDICES FINANCIERO, RENTABILIDAD, Sistema de Control InternoAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, María Belén Romero EspinosaFuentes:rraaeAuditoría integral al proceso de comercialización de la empresa FASNOTEQ S.A. correspondiente al período 2012
Master ThesisAbstract: La presente investigación tiene como objetivo realizar un examen integral a las operaciones administPalabras claves:AUDITORÌA INTEGRAL, Disertaciones Academicas- Maestria en Auditoria Integral, INNOVACIÓN ORGANIZACIONALAutores:Carlos Alberto Mancheno Vaca, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeLas políticas y procedimientos en el área de crédito y la liquidez, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito TARPUK RUNA Ltda., matriz Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda., es una entidad financiera constituida hace 9Palabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL, ANALISIS FINANCIERO, Auditoria, Control interno, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TARPUK RUNA LTDA., ÍNDICES DE LIQUIDEZ, Líquidez, POLITÌCAS Y PROCEDIMIENTOSAutores:Eulalia Verónica Cashabamba Chipantiza, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeLos procedimientos de control interno en el proceso de ventas y recaudación y el cumplimiento de objetivos en la empresa MOVILAB Servicios Médicos Complementarios S.A.
Bachelor ThesisAbstract: Todas las empresas tienen como finalidad principal comercializar un producto o presentar un servicioPalabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, EMPRESA MOVILAB, PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA, PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO, Sistema de Control InternoAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, María Cristina Aguilar MayorgaFuentes:rraae