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Subtipo de publicación
Bachelor Thesis(5)
Publisher
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría.(4)
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Semipresencial.(1)
Origen
rraae(5)
El control interno en la gestión de cobranzas y su impacto en la rentabilidad de distribuidora DISMAC en la ciudad de Latacunga en el período 2012.
Bachelor ThesisAbstract: El fin principal de DISTRIBUIDORA DISMAC es alcanzar el éxito financiero a corto y largo plazo, asíPalabras claves:ANALISIS FINANCIERO, CONTROL CONTABLE, CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS, DISTRIBUIDORA DISMAC, Gestión Empresarial, ÍNDICES FINANCIERO, RENTABILIDAD, Sistema de Control InternoAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, María Belén Romero EspinosaFuentes:rraaeEl control interno y la gestión del proceso de comercialización de la estación de servicio FULL SERVICE, en la ciudad de Quito.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación se desarrolló en la Estación de Servicios “FULL SERVICE” ubicada en la Av.Palabras claves:AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO, COMERCIALIZACIÓN, Control interno, FULL SERVICE, GESTIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN, Sistema de Control InternoAutores:Gabriela Estefanía Granja Ojeda, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeLas políticas y procedimientos en el área de crédito y la liquidez, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito TARPUK RUNA Ltda., matriz Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda., es una entidad financiera constituida hace 9Palabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL, ANALISIS FINANCIERO, Auditoria, Control interno, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TARPUK RUNA LTDA., ÍNDICES DE LIQUIDEZ, Líquidez, POLITÌCAS Y PROCEDIMIENTOSAutores:Eulalia Verónica Cashabamba Chipantiza, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeLas políticas y procedimientos para otorgar créditos y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ESCENCIA INDÍGENA Ltda., en la ciudad de Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena Ltda. Es una institución financiera de tipo cooPalabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL, Auditoria, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCENCIA INDÍGENA LTDA., FINANZAS, INDICADORES FINANCIEROS, POLITÌCAS Y PROCEDIMIENTOS, RENTABILIDAD, Sistema de Control InternoAutores:Christian Marcelo Andrade Sánchez, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaePolíticas y procedimientos de control interno y la toma de decisiones en la junta administradora de agua potable de Cotaló.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación se justifica por el interés que tiene la Junta Administradora de Agua PotaPalabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL, ADMINISTRACION ESTRATEGICA, Auditoria, CULTURA ORGANIZACIONAL, JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COTALÓ, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, TOMA DE DECISIONESAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, Mariela Carolina Ojeda MariñoFuentes:rraae