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Subtipo de publicación
Bachelor Thesis(5)
Publisher
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría.(4)
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Semipresencial.(1)
Origen
rraae(5)
El control interno en la gestión de cobranzas y su impacto en la rentabilidad de distribuidora DISMAC en la ciudad de Latacunga en el período 2012.
Bachelor ThesisAbstract: El fin principal de DISTRIBUIDORA DISMAC es alcanzar el éxito financiero a corto y largo plazo, asíPalabras claves:ANALISIS FINANCIERO, CONTROL CONTABLE, CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS, DISTRIBUIDORA DISMAC, Gestión Empresarial, ÍNDICES FINANCIERO, RENTABILIDAD, Sistema de Control InternoAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, María Belén Romero EspinosaFuentes:rraaeEl control interno y el cumplimiento de objetivos operacionales en la empresa industrial textiles JHONATEX en la ciudad de Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: En el Ecuador la industria textil tienesus orígenes en los tiempos de la colonia, a lo largo del tiePalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, gestión administrativa, JHONATEX, Sistema de Control InternoAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, Viviana Del Carmen Velasco HerreraFuentes:rraaeEl control interno y la gestión del proceso de comercialización de la estación de servicio FULL SERVICE, en la ciudad de Quito.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación se desarrolló en la Estación de Servicios “FULL SERVICE” ubicada en la Av.Palabras claves:AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO, COMERCIALIZACIÓN, Control interno, FULL SERVICE, GESTIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN, Sistema de Control InternoAutores:Gabriela Estefanía Granja Ojeda, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeLas políticas y procedimientos para otorgar créditos y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ESCENCIA INDÍGENA Ltda., en la ciudad de Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena Ltda. Es una institución financiera de tipo cooPalabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL, Auditoria, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCENCIA INDÍGENA LTDA., FINANZAS, INDICADORES FINANCIEROS, POLITÌCAS Y PROCEDIMIENTOS, RENTABILIDAD, Sistema de Control InternoAutores:Christian Marcelo Andrade Sánchez, Marcela Karina Benitez GaiborFuentes:rraaeLos procedimientos de control interno en el proceso de ventas y recaudación y el cumplimiento de objetivos en la empresa MOVILAB Servicios Médicos Complementarios S.A.
Bachelor ThesisAbstract: Todas las empresas tienen como finalidad principal comercializar un producto o presentar un servicioPalabras claves:ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, EMPRESA MOVILAB, PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA, PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO, Sistema de Control InternoAutores:Marcela Karina Benitez Gaibor, María Cristina Aguilar MayorgaFuentes:rraae