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Examen de Auditoría Integral al componente de activos fijos del Banco de Loja S.A. correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 en la ciudad de Loja.
Master ThesisAbstract: A full audit focused on the fixed assets of the Banco de Loja S.A., which is based on a financial aPalabras claves:Administracion pública, Auditoria administrativa, INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL, Magister en Auditoria Integral - Tesis y disertación academicasAutores:Graciela Esperanza Castro Iñiguez, Kleber Xavier Tenesaca MartínezFuentes:rraaeLa auditoría interna como herramienta para la toma de decisiones gerenciales en las medianas y grandes empresas de la provincia de Azuay sector 1 Año 2018
Bachelor ThesisAbstract: Resumen: Para tomar una decisión acertada los gerentes y altos mandos requieren de información valioPalabras claves:Auditoría interna.-, Decisiones gerenciales., Ingeniero en contabilidad y auditoría.-Autores:Erica Ahidé Guillén Tituana, Kleber Xavier Tenesaca MartínezFuentes:rraaeLa auditoría interna como herramienta para toma de decisiones gerenciales en las medianas y grandes empresas de la provincia del Azuay, año 2018 Sector 2
Bachelor ThesisAbstract: Resumen: El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo principal determinar el uso de la audiPalabras claves:Auditoría interna.-, Decisiones gerenciales., Ingeniero en contabilidad y auditoría.-Autores:Kleber Xavier Tenesaca Martínez, Raisa Karolina Agurto VillacísFuentes:rraaeSistema de control interno en el sector societario de la rama comercio al por mayor y menor, de la provincia de Loja, año 2018
Bachelor ThesisAbstract: Resumen:El presente trabajo tuvo como objetivo analizar las características de los componentes del cPalabras claves:Ingeniero en contabilidad y auditoría.-, Sociedades comerciales.-, Sociedades.-Autores:Kleber Xavier Tenesaca Martínez, Mery Yoredy Ruiz CalleFuentes:rraaeSistema de control interno en el sector societario de la rama manufacturera de provincia Guayas, Ecuador, año 2018
Bachelor ThesisAbstract: Resumen: El estudio planteado se llevó a cabo con el fin de evaluar el sistema de control interno dePalabras claves:Control de la producción., Industria manufacturera.-, Ingeniero en contabilidad y auditoría.-, Sociedades manufactureras.-Autores:Evelyn Carolina Paredes De La Torre, Kleber Xavier Tenesaca MartínezFuentes:rraae