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Subtipo de publicación
Bachelor Thesis(9)
Publisher
Quito;2011(1)
Área temáticas
Contabilidad(9)
Dirección general(5)
Economía financiera(3)
Gestión y servicios auxiliares(2)
Seguros(2)
Origen
rraae(9)
Análisis de los procedimientos para minimizar el riesgo cbkp_rediticio en las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la Administración Zonal Quitumbe en el sur del D.M.Q.
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar si las Cooperativas de AhorroPalabras claves:ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, BANCOS - COOPERATIVAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, Control interno, RIESGO-FINANZASAutores:Jorge Washington Tamayo Gordón, Katherine Cristina Saraguro LuzuriagaFuentes:rraaeDiseño de un sistema de control interno para la Empresa Publifundas Cía. Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación, tiene como objetivo principal Diseñar un Sistema de Control Interno paraPalabras claves:Control interno, INDUSTRIAS DE PLATICOS, ROPAGANDA COMERCIALAutores:Jorge Washington Tamayo Gordón, María Fernanda Díaz LemaFuentes:rraaeDiseño de un sistema de control de servicio de tercerización de cobranza de la empresa Global Support S.A.
Bachelor ThesisAbstract: Este trabajo tiene como fin que la información y procesos creados sean implementados en la empresa GPalabras claves:Contabilidad y Auditoria, Control interno, EMPLEOS DE TIEMPO PARCIALAutores:Cristina Elizabeth Cepeda Caiza, Jorge Washington Tamayo GordónFuentes:rraaeDiseño e implementación de procedimientos de control físico y contable de propiedad, planta y equipo para la Empresa “Talleres Faconza” en base a la NIC 16 y la NIC 12
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo tiene por objeto establecer los procedimientos tanto contables como físicos apliPalabras claves:CONTABILIDAD, Control interno, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICAAutores:Adriana Margoth Aguiar Aldaz, Jorge Washington Tamayo GordónFuentes:rraaeDiseño y aplicación de un sistema de control interno para la gestión financiera contable y administrativa en E2 vi
Bachelor ThesisAbstract: Es de suma importancia el mantener un sistema de control interno en cualquier organización sin imporPalabras claves:Auditoria, CANTABILIDAD, Control interno, GESTIÓN FINACIERAAutores:Gabriel Sebastian Cabezas Vallejos, Jorge Washington Tamayo GordónFuentes:rraaeModelo de sistema de control interno para el área financiera de Solca Quito
Bachelor ThesisAbstract: Las instituciones, han tenido en su estructura desde siempre un arma poderosa que se denomina contaPalabras claves:Administración financiera, Contabilidad administrativa, Control interno, SolcaAutores:Anita Gabriela Castelo Mayacela, Jorge Washington Tamayo GordónFuentes:rraaeLa auditoría forense como método de prevención y detección del fraude en las industrias farmacéuticas del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2013
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo trata de la Auditoría Forense como método de prevención y detección del fraude ePalabras claves:AUDITORÍA FORENSE, CONTABILIDAD, Control interno, INDUSTRIA FARMACEÚTICAAutores:Adriana Margoth Albuja Gualotuña, Jorge Washington Tamayo Gordón, Mayra Elizabeth Poma ZamoraFuentes:rraaeRelevancia de la valoración de riesgos en la auditoría.
Bachelor ThesisAbstract: El estudio tiene como finalidad, determinar la importancia del riesgo dentro de la Auditoría, en 14Palabras claves:ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, Contabilidad y Auditoria, Control interno, Riesgos financierosAutores:Fabiola Blanca Segovia Granizo, Jorge Washington Tamayo GordónFuentes:rraae“Diseño de un sistema de control interno aplicable al área administrativa y contable en la compañía Insernin C.A. dedicada a la producción y venta de adoquines”
Bachelor ThesisAbstract: La compañía, básicamente depende del desempeño y la calidad de servicio y bienes que entregue, espePalabras claves:CONTABILIDAD, Control interno, Planificacion empresarialAutores:Jorge Washington Tamayo Gordón, Mayra Isabel Silva VelásquezFuentes:rraae