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Subtipo de publicación
Bachelor Thesis(6)
Publisher
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría.(4)
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoria. Carrera Contabilidad y Auditorìa(1)
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría Semipresencial(1)
Área temáticas
Contabilidad(3)
Dirección general(3)
Administración de la economía y el medio ambiente(1)
Consideraciones generales de la administración pública(1)
Gestión y servicios auxiliares(1)
Origen
rraae(6)
Auditoría de gestión como herramienta para la toma de decisiones en la empresa textil PARMITEX.
Bachelor ThesisAbstract: La Industria textil en la provincia de Tungurahua ha crecido paulatinamente en los últimos años, elPalabras claves:Administración de Procesos, Auditoria, AUDITORÍA DE ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA DE GESTION, Indicadores De Gestion, PARMITEX, plan estratégico, TOMA DE DECISIONESAutores:Carlos Darío Gordon Gordon, Marco Oswaldo Altamirano NaranjoFuentes:rraaeControl interno del proceso de compras y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial Servimotor´s de la ciudad de Ambato durante el año 2014
Bachelor ThesisAbstract: Servimotor´s, es una empresa que aparece en el año de 1983 en la ciudad de Ambato donde el Ing. VíctPalabras claves:COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, Compras, Control interno, SERVIMOTOR´SAutores:Mabel Paola Jácome Morejón, Marco Oswaldo Altamirano NaranjoFuentes:rraaeEl ambiente de control y el riesgo de auditoría en la empresa de calzado “INOLA” de la ciudad de Ambato en el año 2014.
Bachelor ThesisAbstract: En un entorno como el actual, que se caracteriza por una gran competitividad en todos los mercados,Palabras claves:AMBIENTE DE CONTROL, AUDITORÍA DE GESTION, CALZADO “INOLA”, Control interno, Dirección empresarial, PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA, procesos administrativos, RIESGO DE AUDITORÍAAutores:Edisson Gabriel Rodríguez Sánchez, Marco Oswaldo Altamirano NaranjoFuentes:rraaeEl control interno en el área de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa la CASA de la transmisión en el período de julio-diciembre 2014.
Bachelor ThesisAbstract: Hoy en día el Control Interno dentro de las empresas es un asunto muy importante, pues permite a losPalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, Estados Financieros, ÍNDICES DE RENTABILIDAD, LA CASA, POLÍTICAS DE CONTROL, RENTABILIDADAutores:Gloria Fernanda Salazar Gómez, Marco Oswaldo Altamirano NaranjoFuentes:rraaeLa aplicación de las normas de control interno y su impacto en la ejecución de los procesos de contratación pública en el instituto superior tecnológico SECAP Ambato en el primer semestre del año 2013.
Bachelor ThesisAbstract: Hoy en día la auditoría sigue evolucionando, tanto en el sector privado como en el sector público, lPalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, CONTRATACION PÚBLICA, ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECAP, Normas De Control Interno, PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN, PROCESOS DE CONTRATACIÓNAutores:Frank Jacobo Ramirez Zamora, Marco Oswaldo Altamirano NaranjoFuentes:rraaeTérminos de referencia para presentar la propuesta de servicios de auditoría externa a los estados financieros de la empresa INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A para el ejercicio 2015
Bachelor ThesisAbstract: El actual proyecto de investigación se basa en la recopilación de información sobre la elaboración dPalabras claves:Estados Financieros, INMOPROPUES INMOBILIARIA, SERVICIOS DE AUDITORÌA, TÈRMINOS DE REFERENCIAAutores:Henry Fabián Chango Chango, Marco Oswaldo Altamirano NaranjoFuentes:rraae