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Auditoría del control interno de los procesos de ventas y distribución de THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
Bachelor ThesisAbstract: Para la Auditoría del Control Interno de los Procesos de Ventas y Distribución se ha tomado como refPalabras claves:Auditoria, Canales De Distribución, COMERCIALIZACIÓN, Investigacion Operativa, TECNOLÓGIAAutores:Aníbal Altamirano, Yadira Araceli Herrera MartínezFuentes:rraaeAuditoría gestión a los procesos departamentos de crédito, cobranzas y recaudación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CASAG
Bachelor ThesisAbstract: Las cooperativas de Ahorro y Crédito son sociedades de derecho privado, formadas por personas naturaPalabras claves:Auditoria, Economía, Gestión de procesos, Gestión Empresarial, Sistemas De InformaciónAutores:Aníbal Altamirano, Jenny Gabriela González SacotoFuentes:rraaePropuesta de implementación de un sistema de control interno administrativo en el instituto médico de especialidades de Ibarra
Bachelor ThesisAbstract: En el entorno económico, dinámico y competitivo del mundo actual en el que están inmersas las entidaPalabras claves:administración de empresas, ANÁLISIS ECONOMÍCO, gestión administrativa, Matriz FODA, MedicinaAutores:Aníbal Altamirano, Paola Susana López GómezFuentes:rraaePropuesta de implementación de un sistema de control interno administrativo y financiero aplicado al Centro Educativo Diocesano San Pio X en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua
Bachelor ThesisAbstract: El alto índice de pobreza y analfabetismo imperante en el Ecuador, exige consiguientemente, que se dPalabras claves:Analisis Situacional, Auditoria, gestión administrativa, Gestión Organizacional, Matriz FODAAutores:Alexandra del Pilar Carrera Viteri, Aníbal AltamiranoFuentes:rraae