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Diseño de control interno para el proceso de compras-cuentas por pagar en la compañía de construcción Traverso & Pérez en lineamiento a la metodología coso.
OtherAbstract: La Comisión de Organizaciones Patrocinadas de la Comisión Treadway (2009) indica en el Marco IntegraPalabras claves:Auditoria, Compras, CONSTRUCTORA, Control interno, Cuentas por pagar, POLÌTICASAutores:Adriana Priscilla Andrade Araujo, José Antonio Rodríguez SamaniegoFuentes:rraaePropuesta de diseño de control interno para las existencias y activos fijos de la Federación Deportiva del Guayas.
OtherAbstract: El presente proyecto de investigación fue realizado con la finalidad de diseñar una propuesta de conPalabras claves:Activos fijos, Auditoria, Control interno, ENTIDAD DEPORTIVA, INVENTARIOAutores:Evelyn Lisbeth Chóez Tumbaco, José Antonio Rodríguez Samaniego, María Mercedes Chilán MenoscalFuentes:rraaePropuesta metodológica para aplicación de una auditoria operativa enfocada en la gestión de procesos del departamento de siniestros de las compañías de seguros de Guayaquil.
OtherAbstract: El desarrollo de la presente investigación está enfocada la aplicación de una auditoria operativa enPalabras claves:Auditoria, Control interno, plan de mejora, SegurosAutores:José Antonio Rodríguez Samaniego, Steven Isidro Lozano LozanoFuentes:rraae