Diseño de un manual de control interno para el área de tesorería de la empresa Servidiva S.A
Abstract:
El objetivo principal es diseñar un manual de control interno en el área de tesorería de la empresa SERVIDIVA S.A., para mejorar los procedimientos y las gestiones del personal de quien está a cargo de las diferentes áreas y garantizar que los procedimientos establecidos den buenos resultados para la empresa, para que así tengan recaudaciones sin complicaciones y a su vez disminuir riesgos y fraudes. En el manual se describen los procedimientos y normas para que el control interno ayuden en el desarrollo de una optima gestión interna para facilitar información inmediata cuando se lo necesite de las operaciones que se manejan dentro del área de tesorería, y no tener complicaciones con los documentos que no son justificados por gastos a terceros. Dentro de la metodología aplicada para llegar a una determinación, se realizó encuestas la cual permitió conocer los riesgos y falencias que tenía la empresa, esta información sirvió de base para la elaboración del manual de procedimientos en el área de tesorería en lo que consta los procedimientos adecuados que se deben aplicar en las diferentes áreas que se manejan en la empresa.
Año de publicación:
2019
Keywords:
- GESTIONES
- PROCEDIMINETOS
- Recaudaciones
Fuente:
Tipo de documento:
Bachelor Thesis
Estado:
Acceso abierto
Áreas de conocimiento:
- Contabilidad
Áreas temáticas:
- Contabilidad
- Derecho privado
- Dirección general