Evaluación del control interno de las operaciones de la compañía aplicado al caso práctico CERTINSPEC S.A.


Abstract:

El presente trabajo permitirá realizar actividades contables, financieras y administrativas de manera más eficiente puesto que lograra optimizar los recurso de la empresa a la cual hemos aplicado nuestra tesis y ayudara en un futuro para la adecuada y efectiva toma de decisiones de la gerencia, se escogió este tema debido a la necesidad de un mejor control interno en la empresa CERTINSPEC S.A. El objetivo principal de esta investigación es crear nuevas políticas y formatos para un mejor desempeño de las actividades operacionales y financieras, debido a algunas fallas que se encontró en lo se refiere a custodia, mal manejo de la caja y otros problemas que se dieron a lo largo de nuestra investigación. Para el avance de esta investigación se encontró con el apoyo de la gerencia y demás personal administrativo ,que estaban inmersos dentro de las áreas que se hizo el análisis investigativo y gracias a su colaboración se pudo cumplir con nuestro objetivo. Nuestro tema está basado en la aplicación del control interno, para poder realizar actividades económicas y legales que se realizan en toda empresa para poder garantizar de esta forma un buen manejo de los procesos contables y financieros. En el capítulo I, se hace una introducción del porque la necesidad de el control interno en CERTINSPEC S.A., cual es el problema investigar, el planteamiento del problema, las causas y efectos , formulación del problema, su justificación y los objetivos en los cuales se van basar nuestro proyecto de investigación. En el capítulo II, contempla el Marco Teórico que se refiere a toda la información que se hizo para fundamentar el problema, la parte teórica, los conceptos que definen que es control interno y su alcance. En el capítulo III, Se hace un diseño de la investigación, a través de un cuestionario a la gerencia y demás personal administrativo, de forma detallada para indicar las formas y procesos investigativos para así poder realizar el análisis e interpretación de la investigación a través de las herramientas utilizadas para el procesamiento de los datos y los resultados de la encuesta interpretados por el personal y la gerencia. En el capítulo IV, nos indica los resultados y las conclusiones que se debe hacer para hacer la propuesta y las soluciones que se deberán aplicar a la empresa con el objetivo de hacer mejoras.

Año de publicación:

2013

Keywords:

  • Operaciones
  • Control interno

Fuente:

rraaerraae

Tipo de documento:

Bachelor Thesis

Estado:

Acceso abierto

Áreas de conocimiento:

  • Auditoría

Áreas temáticas:

  • Contabilidad
  • Dirección general
  • Derecho privado