GUÍA DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE TI EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS


Abstract:

El presente artículo tiene como objetivo mostrar el desarrollo de la Guía de Auditoría para la Evaluación del Control Interno en el área de TI en las Entidades Públicas del Ecuador, para el cual se realizó el análisis de la base legal ecuatoriana de cumplimiento obligatorio en las entidades públicas, identificación de las áreas a analizar, evaluación de riesgos, controles claves, procedimientos de auditoría y el proceso de la auditoría. Además se realizó la aplicación práctica de la guía en la que se efectuó, el diagnóstico preliminar, la aplicación de cuestionarios de control interno, evaluación de riesgos y los comentarios de control interno

Año de publicación:

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    Tipo de documento:

    Other

    Estado:

    Acceso abierto

    Áreas de conocimiento:

    • Auditoría
    • Administración pública

    Áreas temáticas:

    • Contabilidad
    • Consideraciones generales de la administración pública
    • Administración pública