Gestión de control interno en el inventario de una empresa pymes y su incidencia en los Estados financieros.
Abstract:
El presente proyecto de investigación propone una Gestión de control interno en el área de inventario de una empresa PYMES; su objetivo principal es definir las políticas, procesos y funciones para realizar de manera correcta las actividades dentro del área de inventario, de este modo se obtendrán estados financieros con información veraz y fiable. La investigación contiene las Normas Internacionales de Auditoria, Normas PYMES y apoyo en textos referentes al tema tratado, para de esta forma brindar soporte de manera organizada a los procedimientos dentro del área. En el desarrollo de la propuesta se realizaron entrevistas y encuestas al personal del área de inventario, obteniendo información relevante que permitió establecer mejoras dentro de los procesos que se efectúan, siguiendo las políticas de la empresa. El manual de procesos dentro del área de inventario servirá de guía al personal de la empresa para realizar los procesos de manera eficiente y eficaz.
Año de publicación:
2019
Keywords:
- PROCESOS
- Control interno
- Líquidez
- INVENTARIO
Fuente:
Tipo de documento:
Bachelor Thesis
Estado:
Acceso abierto
Áreas de conocimiento:
- Contabilidad
- Contabilidad
Áreas temáticas:
- Contabilidad
- Dirección general