Análisis control interno para la optimización del área de Caja de Crieel


Abstract:

La presente investigación se desarrolló a través de una evaluación de control interno al área de caja del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, debido a las debilidades y ausencias de controles internos existentes en la gestión. El área de caja desempeña un papel relevante en los órganos gremiales, al ser parte primordial en la administración del efectivo o disponible y en el desarrollo de las actividades económicas. Un inadecuado manejo, proceso y control afectaría económica y reputacionalmente a la institución. Por los antecedentes mencionados, se efectuó la indagación, basado en un diseño como guía en el estudio, con enfoque cualitativo para el respectivo análisis y presentación de los resultados; como técnica de recopilación de información se empleó la encuesta, aplicándola a 12 colaboradores de Crieel, obteniendo como resultado la ausencia de controles internos, carencia de manuales de funciones y procedimientos y falencias en la efectividad de las operaciones del área de caja. Por medio del análisis se dan a conocer los eventos encontrados en el órgano gremial y en el área de caja, para contribuir con procedimientos como acciones correctivas, esquema organizacional, manual de procesos que optimicen el control interno, la gestión y el cumplimiento de los objetivos.

Año de publicación:

2017

Keywords:

  • control
  • Caja
  • COCO
  • INTERNO

Fuente:

rraaerraae

Tipo de documento:

Bachelor Thesis

Estado:

Acceso abierto

Áreas de conocimiento:

  • Auditoría
  • Contabilidad

Áreas temáticas de Dewey:

  • Servicios de oficina
  • Dirección general
  • Contabilidad