Control interno


Abstract:

La presente investigación tiene el propósito de mejorar la gestión administrativa, financiera y de cumplimiento, según la normativa de la SEPS, en la cooperativa de ahorro y crédito Sumac Llacta de la provincia de Chimborazo, después de la evaluación se detectaron varios hallazgos, entre los principales la inexistencia de un manual de control interno que aporte a una adecuada gestión administrativa y financiera, la falta de capacitación continua al personal, ausencia de un plan de mitigación de riesgos y controles en base a indicadores. Se recomienda a la máxima autoridad, tomar en consideración la aplicación del manual de procesos y funciones que se ha realizado en base a la normativa legal vigente, el mismo que ha sido destinado a las acciones diarias de la Cooperativa, para el logro de los objetivos institucionales

Año de publicación:

2018

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    Tipo de documento:

    Other

    Estado:

    Acceso abierto

    Áreas de conocimiento:

      Áreas temáticas:

      • Servicios de oficina
      • Contabilidad
      • Dirección general