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Auditoría al sistema de gestión de calidad en la Empresa Fideos Paraíso de la ciudad de Cuenca, período 2016
OtherAbstract: El Sistema de Gestión de Calidad actualmente en las empresas es un factor importante dentro de la plPalabras claves:Auditoria, CALIDAD, CONTABILIDAD, Normas ISO, SISTEMAS DE GESTIÒNAutores:María Caridad Valdivieso Moscoso, Maritza Katherine Uguña Uguña, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría de gestión al Comisariato de la Asociación de Docentes, Empleados y Trabajadores de la Universidad Politécnica Salesiana período marzo- diciembre de 2008
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación tiene como fin, evaluar la gestión del Comisariato de la Asociación de DocPalabras claves:Auditoria, Comisariato, CONTABILIDAD, gestionAutores:Johanna Carolina Martínez Cabrera, Ruth Daniela Serrano Durán, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría de gestión al Departamento de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Azuay período 2009
Bachelor ThesisAbstract: El trabajo al cual nos vamos a referir en la presente tesis trata sobre la AUDITORÍA DE GESTIÓN reaPalabras claves:Auditoria, CONTABILIDAD, control, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Provincia del Azuay, TesoreriaAutores:Aida Elizabeth Chávez Chango, Grace Alexandra Tapia Zúñiga, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría de gestión aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Baños" Cía. Ltda. del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009
Bachelor ThesisAbstract: La Cooperativa de Ahorro y Crédito BAÑOS Cía. Ltda. como entidad popular sin fines de lucro, iniciPalabras claves:AUDITORÍA DE GESTION, CONTABILIDAD, Control interno, Cooperativa De Ahorro Y Cbkp_redito, PlanificaciónAutores:Diana Elizabeth Flores Valladares, Juana Beatriz Guerrero Balarezo, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría financiera a Comercial Avila Ochoa Cia. Ltda. periodo: enero-diciembre de 2011
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo de tesis comprende la Auditoría Financiera a Comercial Ávila Ochoa CIA. LTDA. dePalabras claves:Auditoria, Auditoria Financiera, CONTABILIDAD, EMPRESA COMERCIAL, Estados FinancierosAutores:Leidy Viviana Chalán Suquilanda, Marla Tatiana Vázquez Carreño, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría operativa a la distribuidora "Codisur Cia. Ltda." del 1 de julio al 31 de diciembre de 2008
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo trata de una auditoría operativa a la distribuidora CODISUR CIA. LTDA., cuya fPalabras claves:Auditoria, CONTABILIDAD, DISTRIBUIDORA, PlanificaciónAutores:María José Ochoa Salamea, Mercedes Karina Ochoa Atiencie, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeAuditoría operativa al Centro Comercial Burbano del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008
Bachelor ThesisAbstract: La auditoría Operativa al Centro Comercial Burbano está fundamentada en las normas de auditoría gePalabras claves:AUDITORIA OPERATIVA, Centro Comercial, CONTABILIDAD, Control interno, PlanificaciónAutores:Ana Lucía Durán Ríos, Nancy Janeth Criollo Collaguazo, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeDiagnóstico y propuesta de mejoramiento del control interno en la Empresa Reactlab Import Cía. Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar los componentes del control interno aplicaPalabras claves:CONTABILIDAD, Control interno, Empresa, Metodo De EvaluacionAutores:Lucy Marlene Arévalo Plasencia, Ximena Katherine Peralta-Vallejo, Zoila Patricia Loja CaivinaguaFuentes:rraaeEvaluación del riesgo y control interno (NIA 6) al sistema recaudación de Agrocalidad Azuay, período 01 de enero al 31 de diciembre 2009
Bachelor ThesisAbstract: Evaluación del riesgo y control interno (NIA 6) al sistema Recaudación de AGROCALIDAD Azuay; periodoPalabras claves:Auditoria, CONTABILIDAD, Control interno, RIESGOAutores:Martha Alexandra Villa Alvarado, Silvia Janneth Aucapiña Bautista, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraaeEvaluación del sistema de control interno del proceso contable y propuesta de mejora para la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., período 2019. Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
Bachelor ThesisAbstract: En las empresas públicas el Control Interno es esencial para el mejoramiento de su gestión y el usoPalabras claves:Administración financiera, Auditoria, CONTABILIDADAutores:María José Montalvo Pinos, Quilli Liliana Nieves Magaly, Ximena Katherine Peralta-VallejoFuentes:rraae