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Bachelor Thesis(6)
Área temáticas
Contabilidad(4)
Consideraciones generales de la administración pública(3)
Dirección general(2)
Administración pública y ciencia militar(1)
Economía financiera(1)
Origen
rraae(6)
Auditoría de gestión a los componentes cuentas por cobrar e inventarios y su incidencia en la satisfacción al cliente de la Distribuidora el Prado de la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua.
Bachelor ThesisAbstract: El presente proyecto de investigación, tiene como pilar fundamental dar a conocer a la DistribuidorPalabras claves:Auditoria, Auditoria administrativa, AUDITORÍA DE GESTION, AUDITORÍA OPERACIONAL, CALIDAD DE SERVICIO, DISTRIBUIDORA EL PRADO, Gestión de calidad, SATISFACCIÓN DEL CLIENTEAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Jessenia Avigail Barreno BeltránFuentes:rraaeControl interno en la gestión del inventario y el margen de contribución de la empresa MARCELO´S.
Bachelor ThesisAbstract: Considerando que el control interno es un tema de discusión por parte de la Gerencia de la empresa “Palabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, INDICADORES DE RENTABILIDAD, MARCELO´S, Margen De ContribucionAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Vanessa Alexandra Paredes ZumbanaFuentes:rraaeEl control interno al área de proveeduría y la gestión de procesos de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación que se redacta en este documento analiza el control interno y la gestión dPalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓNAutores:Adriana Rocío Peña Caiza, Alexandra Tatiana Valle AlvarezFuentes:rraaeEl control interno basado en el informe coso y su incidencia en el flujo de efectivo de la empresa ENPROVIT de la ciudad de Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: Con el objetivo de que se corrijan las falencias internas, se desempeñen mejor las labores realizadPalabras claves:ANALISIS FINANCIERO, Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, ENPROVIT, Flujo de efectivo, INDICADORES, MANUAL DE CONTROL INTERNOAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Sofía Maribel Mayorga PovedaFuentes:rraaeLas normas de control interno emitidas por la contraloría general del estado y la administración de bienes de larga duración en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación fue realizada en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EPalabras claves:Administracion, ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, AUDITORÍA DE GESTION, AUDITORÍA INTENA, Control interno, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, procesos administrativosAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Diana Carolina Sánchez SalinasFuentes:rraaePolíticas y procedimientos de control de los gastos operacionales basado en riesgos y su incidencia en la rentabilidad del patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AMBATO Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: El propósito de la presente investigación es describir una evaluación de Control Interno a los gastoPalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA., INDICADORES FINANCIEROS, Información Financiera, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE GASTOS, RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO, SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO IAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, César Fabián Cruz TiradoFuentes:rraae