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Bachelor Thesis(5)
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Contabilidad(3)
Consideraciones generales de la administración pública(2)
Dirección general(2)
Economía financiera(1)
Servicios de oficina(1)
Origen
rraae(5)
Auditoría de gestión a los componentes cuentas por cobrar e inventarios y su incidencia en la satisfacción al cliente de la Distribuidora el Prado de la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua.
Bachelor ThesisAbstract: El presente proyecto de investigación, tiene como pilar fundamental dar a conocer a la DistribuidorPalabras claves:Auditoria, Auditoria administrativa, AUDITORÍA DE GESTION, AUDITORÍA OPERACIONAL, CALIDAD DE SERVICIO, DISTRIBUIDORA EL PRADO, Gestión de calidad, SATISFACCIÓN DEL CLIENTEAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Jessenia Avigail Barreno BeltránFuentes:rraaeControl interno en la gestión del inventario y el margen de contribución de la empresa MARCELO´S.
Bachelor ThesisAbstract: Considerando que el control interno es un tema de discusión por parte de la Gerencia de la empresa “Palabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, INDICADORES DE RENTABILIDAD, MARCELO´S, Margen De ContribucionAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Vanessa Alexandra Paredes ZumbanaFuentes:rraaeEl control interno al área de proveeduría y la gestión de procesos de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa.
Bachelor ThesisAbstract: La presente investigación que se redacta en este documento analiza el control interno y la gestión dPalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓNAutores:Adriana Rocío Peña Caiza, Alexandra Tatiana Valle AlvarezFuentes:rraaeEl control interno basado en el informe coso y su incidencia en el flujo de efectivo de la empresa ENPROVIT de la ciudad de Ambato.
Bachelor ThesisAbstract: Con el objetivo de que se corrijan las falencias internas, se desempeñen mejor las labores realizadPalabras claves:ANALISIS FINANCIERO, Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, ENPROVIT, Flujo de efectivo, INDICADORES, MANUAL DE CONTROL INTERNOAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, Sofía Maribel Mayorga PovedaFuentes:rraaePolíticas y procedimientos de control de los gastos operacionales basado en riesgos y su incidencia en la rentabilidad del patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AMBATO Ltda.
Bachelor ThesisAbstract: El propósito de la presente investigación es describir una evaluación de Control Interno a los gastoPalabras claves:Auditoria, AUDITORÍA DE GESTION, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA., INDICADORES FINANCIEROS, Información Financiera, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE GASTOS, RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO, SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO IAutores:Alexandra Tatiana Valle Alvarez, César Fabián Cruz TiradoFuentes:rraae