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Factores que determinan la efectividad de la auditoría interna en el sector comercial de Guayaquil.
OtherAbstract: En el presente trabajo de investigación se ha realizado el análisis de los factores que determinan lPalabras claves:Auditoría interna, Control interno, Manual de Procedimientos, sector comercialAutores:Fernanda Lisbeth Cantos Avilés, José Antonio Rodríguez Samaniego, Milko Joshue Macias BravoFuentes:rraaeEvaluación del sistema de control interno al proceso de cuentas por cobrar con tarjetas de crédito aplicado en una institución del sistema financiero en el Ecuador .
OtherAbstract: Actualmente, las instituciones financieras se encuentran en constante movimiento y utilización de toPalabras claves:COMERCIO MINORISTA (RETAIL), Control interno, INSTITUCIONES FINANCIERAS, Tarjetas De CréditoAutores:José Antonio Rodríguez Samaniego, Karla Lissette Elizalde AvilésFuentes:rraaeEvaluación del sistema de control interno al proceso de ventas-cuentas por cobrar aplicado a una empresa de repuestos en la ciudad de Guayaquil.
OtherAbstract: En la actualidad, la mayoría de empresas optan por evaluar o diseñar un sistema de Control InternoPalabras claves:Control interno, CRÉDITO, CUENTAS POR COBRAR, GESTIÓN POR PROCESOAutores:Diana Teresa Pashmay Lozano, Ivanna Yasiel Sotomayor Orrala, José Antonio Rodríguez SamaniegoFuentes:rraaeDiseño y ejecución de un plan de auditoria al rubro de ventas – cuentas por cobrar en una compañía de comercio minorista.
OtherAbstract: Este trabajo de titulación tiene como objetivo efectuar procedimientos de auditoria financiera al prPalabras claves:ACTIVIDAD ECONOMICA, Auditoria Financiera, Comercio Minorista, Control internoAutores:Alexandra Horlanda Lam Cabrera, José Antonio Rodríguez Samaniego, María Mercedes Quimís FiencoFuentes:rraaeDiseño de control interno para el proceso de compras-cuentas por pagar en la compañía de construcción Traverso & Pérez en lineamiento a la metodología coso.
OtherAbstract: La Comisión de Organizaciones Patrocinadas de la Comisión Treadway (2009) indica en el Marco IntegraPalabras claves:Auditoria, Compras, CONSTRUCTORA, Control interno, Cuentas por pagar, POLÌTICASAutores:Adriana Priscilla Andrade Araujo, José Antonio Rodríguez SamaniegoFuentes:rraaeOrganización administrativa de las PYMES del sector comercial de arroz en el cantón Salitre y su efecto en el control interno.
OtherAbstract: En la actualidad, hay negocios pequeños y medianos (PYMES) que no cuentan con un adecuado sistemaPalabras claves:Control interno, Organización administrativa, Pymes, sector comercialAutores:Betsy Michelle Camposano Saá, José Antonio Rodríguez Samaniego, Shyrlendy Concepción Garabi UriñaFuentes:rraaeImpacto de la aplicación de sistemas de control interno en la efectividad empresarial de las empresas del sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil.
OtherAbstract: En este trabajo se analiza la estructura de las empresas dedicadas a brindar servicios de construcciPalabras claves:ANÁLISIS DE IMPACTO, AUDITORÍA DE GESTION, Control interno, eficiencia, SECTOR CONSTRUCCIÓNAutores:José Antonio Rodríguez Samaniego, Kerly Liseth Angueta Mejía, María Janeth Moyano ZambranoFuentes:rraaePolíticas y procedimientos de un sistema de control interno de una empresa de tránsito localizada en la ciudad de Guayaquil.
OtherAbstract: La presente investigación tiene como objetivo analizar las políticas y procedimientos que influyenPalabras claves:Control interno, Empresa pública, Plan de capacitación, Procedimientos administrativos, Servidor públicoAutores:Diómedes Hernán Rodríguez Villacís, José Antonio Rodríguez Samaniego, July Monserrate Zurita BaquerizoFuentes:rraaePropuesta de diseño de control interno para las existencias y activos fijos de la Federación Deportiva del Guayas.
OtherAbstract: El presente proyecto de investigación fue realizado con la finalidad de diseñar una propuesta de conPalabras claves:Activos fijos, Auditoria, Control interno, ENTIDAD DEPORTIVA, INVENTARIOAutores:Evelyn Lisbeth Chóez Tumbaco, José Antonio Rodríguez Samaniego, María Mercedes Chilán MenoscalFuentes:rraaePropuesta metodológica para aplicación de una auditoria operativa enfocada en la gestión de procesos del departamento de siniestros de las compañías de seguros de Guayaquil.
OtherAbstract: El desarrollo de la presente investigación está enfocada la aplicación de una auditoria operativa enPalabras claves:Auditoria, Control interno, plan de mejora, SegurosAutores:José Antonio Rodríguez Samaniego, Steven Isidro Lozano LozanoFuentes:rraae